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损益表
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项目本月数本年累计数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
减:所得税
少数股东权益
五、净利润(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润-
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
资产负债表
会企 01表
编制单位:年月日单位:元
资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额
流动资产: 1流动负债:
货币资金 2短期借款
交易性金融资产 3交易性金融负债
应收票据 4应付票据
应收账款 5应付账款
预付款项 6预收款项
应收利息 7应付职工薪酬
应收股利 8应交税费
其他应收款 9应付利息
存货 10应付股利
一年内非到期的流动资产 11其他应付款
其他流动资产 12一年内到期的非流动负债
流动资产合计 13其他流动负债
非流动资产: 14流动负债合计
可供出售金融资产 15非流动负债:
持有至到期投资 16长期借款
长期应收款 17应付债券
长期股权投资 18长期应付款
投资性房地产 19专项应付款
固定资产 20预计负债
在建工程 21递延所得税负债
工程物资 22其他非流动负债
固定资产清理 23非流动负债合计
生产性生物资产 24负债合计
油气资产 25所有者权益(或股东权益):
无形资产 26实收资本(或股本)
开发支出 27资本公积
商誉 28减:库存股
长期待摊费用 29盈余公积
递延所得税资产 30未分配利润
其他非流动资产 31所有者权益(或股东权益)合计
非流动资产合计 32
资产总计 33负债和所有者权益(或股东权益)总计
利润表
编制单位:年月单位:元
项目行次本年金额上年金额
一、营业收入 1
减:营业成本 2
营业税金及附加 3
销售费用 4
管理费用 5
财务费用 6
资产减值损失 7
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8
投资收益(损失以“-”号填列) 9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11
加:营业外收入 12
减:营业外支出 13
其中:非流动资产处置损失 14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减:所得税费用 16
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17
五、每股收益: 18
(一)基本每股收益 19×
(二)稀释每股收益 20×
资产负债表
编制单位: 2008年12月31日单位:元
资产行次期末数年初数负债及所有者权益行次期末数年初数
流动资产:流动负债:
货币资金 1短期借款 35
短期投资 2应付票据 36
应收票据 3应付账款 37
应收账款 4预收账款 38
减:坏账准备 5其他应付款 39
预付帐款 6应付工资 40
内部往来 7应付福利费 41
备用金 8未交税金 42
其他应收款 9未付利润 43
待摊费用 10其他未交款 44
存货 11预提费用 45
其中:在建工程 12其他流动负债 46
其他流动资产 13一年内到期的长期负债 47
待处理流动资产损失 14 48
一年内到期的长期债券投资 15 49
流动资产合计 16流动负债合计 50
长期投资: 17 51
长期投资 18长期负债: 52
固定资产: 19长期借款 53
固定资产原价 20应付债券 54
减:累计折旧 21长期应付款 55
固定资产净值 22其他长期负债 56
固定资产清理 23长期负债合计 57
待处理固定资产损失 24负债合计 58
固定资产合计 25所有者权益: 59
专项工程: 26实收资本 60
专项工程 27资本公积 61
无形资产及递延资产: 28盈余公积 62
无形资产 29其中:公益金 63
递延资产 30未分配利润 64
无形资产及递延资产合计 31所有者权益合计 65
其他长期资产 32 66
其他资产合计 33 67
资产总计 34负债及所有者权益总计 68
损益表
编制单位: 2008年12月31日单位:元
项目行次本期数上期数
一、工程结算收入 1
减:工程结算成本 2
工程结算税金及附加 3
二、工程结算利润 5
加:其他业务利润 6
减:管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 10
加:投资收益 11
营业外收入 12
补贴收入 13
减:营业外支出 14
四、利润总额 15
减:所得税 16
五、净利润 17